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供應商管理制度

時間:2024-05-09 13:54:00 制度 我要投稿

供應商管理制度精選15篇

  在社會一步步向前發(fā)展的今天,很多場合都離不了制度,制度是要求成員共同遵守的規(guī)章或準則。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢?下面是小編為大家整理的供應商管理制度,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

供應商管理制度精選15篇

供應商管理制度1

  第一章:總則

  第一條:為加強工廠在采購過程中對供應商的管理,確保生產所需物資的供應,客觀評價供應商的資質和能力。

  第二條:本制度適用于與供應商管理有關的事項。

  第二章:供應商調查

  第三條:工廠采購人員應隨時隨地收集市場信息,關注與工廠生產所需材料相關的供應商信息和供貨價格,并建立供應商調查表,記錄和整理潛在或合格供應商的信息。

  第4條:已建立的供應商調查問卷數據。

  1、供應商基本情況,包括供應商名稱、資質、地址、法定代表人、聯(lián)系方式、注冊資本、是否開展直銷等

  2、供應商的材料供應情況。

  3、供應商所供材料的質量狀況。

  4、供應商的技術專長。

  5、供應商的生產能力。

  6、供應商管理水平。

  7、供應商的財務和信用狀況。

  第5條:采購人員正在尋找找到潛在供應商的方法。

  1、工廠與供應商之間的歷史溝通記錄。

  2、供應商目錄。

  3、相關行業(yè)的行業(yè)期刊。

  4、引進工廠固定供應商。

  5、銷售代理介紹。

  6、工廠的銷售代表。

  7、網絡搜索。

  第六條:所有愿意與工廠建立供貨關系并符合條件的供應商應編制供應商調查表,并隨時填寫,作為供應商評估的依據。

  第七條:當供應商調查表中供應商的相關情況發(fā)生變化時,采購人員應及時更新供應商調查表中的相關信息。

  第八條:對于與工廠有供貨關系的供應商,采購人員應詳細記錄與供應商的各項供貨關系,并及時在供應商調查表中填寫相關數據。

  第三章:供應商評審

  第九條:采購人員應不斷評審新的和現有的供應商,淘汰不符合條件的供應商。

  第10條:合格供應商應遵守本條件。

  1、供應商應具有與工廠規(guī)模相匹配的合法營業(yè)執(zhí)照和綜合實力。

  2、供應商已建立并驗證質量體系。

  3、供應商具有良好的信譽和良好的售前、售后服務技能和服務意識。

  4、供應商能滿足工廠所需物資和應急物資的`供應。

  5、供應商提供的材料在同等價格下質量更優(yōu),在同等質量下價格更便宜。

  6、供方提供的所供材料的樣品均經檢驗合格。

  7、如果供應商是代理商,則應調查其制造商是否符合上述條件。

  第11條:供應商評審小組成員的組成和職責。

  1、供應商評審小組負責對供應商進行評審。

  2、評審組由采購總監(jiān)、質量總監(jiān)、技術總監(jiān)、財務經理組成。

  第12條:供供應商審查的材料。

  1、能力,包括供應商的生產能力、創(chuàng)新能力、財務能力、分銷能力、技術水平等

  2、質量,包括供應商供應材料的質量控制、產品質量的穩(wěn)定性、產品質量認證等

  3、價格,包括購買價格的穩(wěn)定性、相對購買價格、付款條件等

  4、時間,包括應急物資的生產周期、訂單周期、交付周期、交付時間、交付時間等

  5、供應商提供的服務,包括售前服務、售后服務、訂單跟蹤服務等。

  6、其他,包括供應商的抗風險能力、人員穩(wěn)定性、安全措施等

  第十三條:對于工廠臨時提供的供應商,且供應材料總額在10000元以下的,可由采購部直接審核,報采購部經理批準。

  第十四條:對于工廠長期合作的供應商,必須到其生產地進行現場評估,并準備評估結果。

  第15條:供應商審查時間。

  1、一般供應商的一般評審周期為一年。

  2、提供重要材料的供應商應至少每六個月審查一次。

  3、與工廠簽訂長期供應合同的供應商應至少每季度審查一次。

  第四章:合格供方檔案管理

  第十六條:采購方應將合格供方錄入合格供方名錄,工廠在采購時首先對名錄中的供方進行研究。

  第十七條:采購部編制的《合格供方名錄》必須報分管副總經理和總經理批準。

  第十八條:采購部根據評價得分選擇2~3家供應商作為工廠的主要供應商,其他供應商作為備選供應商,并根據評價等級分配采購數量。

  第19條:合格供應商名單并非一成不變。實行優(yōu)勝劣汰的原則,即每次評審后將不合格供應商從檔案中刪除。

  第五章:供應商評估

  第二十條:采購部對列入《合格供應商名錄》的所有供應商按照不同的頻率進行評估。

  第21條:評估方法。

  對供應商實行評分制度,滿分100分。

  1、90~100為一流供應商。

  2、80~89分為二級供應商。

  3、70~79分為三級供應商。

  得分低于4、70的供應商不合格。

  第22條:考核項目及評分標準。

  供應商的考核項目及評分標準如下表所示。

  供應商考核項目及評分標準

  第23條:考核頻次。

  重點、重要物資供應商每月考核一次,普通物資供應商每季度考核一次。

  第24條:評估結果的處理。

  1、評估結果在90分以上的供應商優(yōu)先采購。

  2、要求考核結果為80-89分的供應商對不足部分進行整改,并以書面形式提交整改結果。采購部對提交的糾正措施和結果進行確認并存檔。

  3、要求考核結果為70-79分的供應商對缺陷進行整改,并以書面形式提交整改結果。采購部小組對提交的糾正措施和結果進行確認,決定是否采購或減少采購量。結果應報主管副總經理和總經理批準。

  4、考核結果低于70分的供應商從合格供應商名單中刪除,終止采購。

  5、買方應書面通知供應商評估標準和結果。

  第25條:合格供應商的質量監(jiān)督。

  1、質量管理部、采購部保存合格供方的供貨質量記錄。對于批量不合格的產品,應及時通知供應商。如果產品不合格,應警告供應商。如果連續(xù)兩批產品不合格,則暫停采購,選擇另一供應商或在產品質量改善后進行采購。

  2、對不合格的供應商取消資格,并對《合格供應商名錄》進行修訂。

  第六章附則

  第二十六條本制度由工廠采購部負責制定和解釋。

  第二十七條工廠采購部負責本制度的檢查和考核。

  第二十八條本制度經工廠董事會批準后生效,修改時適用。

  第二十九條本制度實施后,原相關系統(tǒng)自動終止

供應商管理制度2

  為了進一步適應市場經濟發(fā)展,理順公司與供應商之間的供求保障關系充分了解供應商的各項實力,搞好公司內外部的銜接管理,確保滿足安全生產,穩(wěn)定連續(xù)生產的條件,進一步搞好公司生產原格物料保質保量的采購供應工作,特制定供應商管理制度篇:

  一、對公司所需的各種原料的生產廠家要廣泛的進行信息收集和了解,對有實力,有信譽的原料生產廠家列入供應商儲備登記表,并逐步收集各類相關資料予以備案。以備供應商選擇時參考。

  二、各類供應商選擇,要進行全面的分析了解,特別是關系到安全生產的大宗原料、重要備件的A類供應商,要全部充分進行市場調查、及實地考察,索取各種證件資料,如稅務登記、工商登記等資質證明,生產許可證、產品合格證(危險化學品還要索取安全技術說明書和安全標簽),并對所供原料進行現場取樣分析;B類原料供應商在完備以上資料后,可送樣品來公司進行分析驗證,部分供應商進行現場考察;其它供應商要求資料齊全。資質、資料不齊全供應商選擇的否定條件。

  三、經選擇合格的供應商,簽訂供應商合作合同(有效期為一年),并建立供應商檔案,各種資質資料裝入供應商檔案中;供應商檔案內的資料要不斷的更新,隨時記錄供應商的最新信息資料。

  四、根據供應商的`評價辦法,每年對全部的供應商進行一次全面的評價(遇特殊情況可縮短評價時間),達不到要求的給予淘汰;合格的給予續(xù)簽合同。

  五、供應商評價條件:

  1、產品質量;

  2、技術服務;

  3、交貨速度;

  4、對用戶的需求能否作出快速反應;

  5、供應商的信譽;

  6、產品價格;

  7、延期付款能力;

  8、銷售人員的素質(才能、品德);

  9、相關資料的優(yōu)劣。每項分優(yōu)秀、良好、較好、差、極差五個等級,從四分到零分依次遞減;36分為滿分,低于22分淘汰,詳見“供應商評價準則”。

供應商管理制度3

  為了加強對政府采購定點供應商的管理,規(guī)范市場行為,引導企業(yè)進行有序競爭,根據《政府采購法》,特制定本考核制度。

  一、考核方式

  本制度實行36分制,即根據全年12個月,各定點供應商在當月內無違反定點協(xié)議規(guī)定、無違法經營、無投訴等狀況得滿分3分,全年共36分。有上述狀況則相應扣分,全年扣完36分為止。并依據扣分狀況進行處罰。

  市財政局政府采購辦負責對定點供貨商進行考核,必要時邀請監(jiān)察、審計、有關人員參加,每月實行定期或不定期稽查。

  二、稽查資料

  1、是否遵守職業(yè)道德,禮貌經商,為客戶帶給優(yōu)質服務。

  2、所帶給商品是否明碼標價,價格是否合理,是否超過規(guī)定的指導價。

  3、所帶給產品是否正規(guī)廠家品牌,是否有摻雜使假、以次充好或克扣欺騙用戶等行為。

  4、是否有健全的財務管理制度,是否有送禮品、給回扣、多開或少開稅務發(fā)票等不正當行為。

  5、中標供應商在收到各采購單位訂貨要求后,在承諾的供貨時間內不能供貨的;

  6、所帶給的`貨物高于市場上同品牌同型號產品普遍價格的。

  7、拆換、調換、截留產品零部件的。

  8、有串通、賄賂、欺詐行為的。

  9、其他嚴重違法、違規(guī)、違約行為。

  三、具體扣分標準

 。裕

  四、違規(guī)處罰

  1、當月扣分在6——8分內,采購辦將在定點單位之間進行通報。

  2、當月扣分在8分以上15分以內或當年累計扣分15分以上24分以內,采購辦在《中國財經報》、《中國政府采購網》、《青島財經日報》、《青島政府采購網》等媒體進行曝光,并沒收二分之一的質量保證金,定點單位從當月起進行整頓,整頓期間,暫停有關政府采購事項。

  3、當月扣分在18分以上或者當年累計扣分36,除在以上媒體曝光沒收全部質量保證金外,立即取消定點資格,取消三年內參加政府采購的資格。

  4、各定點單位的扣分狀況,將作為下年度定點招標的重要參考依據。

  5、采購辦稽查人員要認真履行職責,客觀公正地對待所有供應商,要嚴格遵守《青島市政府采購廉政守則》等有關規(guī)定。

  6、歡迎社會各界對定點供貨商供貨價格以及其他服務承諾的執(zhí)行狀況進行投訴舉報,投訴舉報電話:xxxxxx

供應商管理制度4

  1、目的

  為了有效的評價和選擇合格供應商,優(yōu)化公司供應結構,完善公司供應體系,提高供應水平,確保供應商其供貨質量、價格、生產交付能力能持續(xù)符合公司要求,并能提供優(yōu)質的售后服務,以保證公司正常生產的需要。

  2、范圍

  本制度規(guī)定了企業(yè)在采購原輔材料、五金配件、機器設備、機械加工、辦公用品、維修、工程、勞務、物流運輸時開發(fā)供應商;對供應商的日常管理考核的工作程序、規(guī)范。

  3、職責

  評定小組–供應商資質評定。

  采購部-采集供應商的資料和查證合格供應商的日常管理考核;對供應商的交貨能力、價格、售后服務的資質的準確性、真實性負責。

  品環(huán)部–參與供應商資質評定、樣品驗證、供貨質量管理及考核。

  4、供應商開發(fā)評定

  4.1合格供應商的選定

  4.1.1合格供應商必備條件

  4.1.1.1必須具備有效的營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、注冊資金。如屬特種行業(yè),必須具備國家認可的相關資質。如有知識產權注冊,應注明并提供相關材料。

  4.1.1.2必須具有國家相關法規(guī)要求的生產營業(yè)場所;有必需的行業(yè)法規(guī),具有相應的生產、供應交付與服務能力。

  4.1.1.3具備符合要求的質量保證和檢測能力,并同意繳納質量保證金。

  4.1.1.4供應商必須以“誠信、質量第一”的原則提供產品及服務。

  4.1.2選擇原則

  1)采購員在采購物資時應按比質、比價原則。

  2)在市場上有一定的知名度,有行業(yè)應用經驗,可以提供相關客戶使用案例。

  3)體系建立前已與公司有往來且績優(yōu)的供應商。

  4)公司指定承認的供應商。

  5)若供應商已取得QS9000/ISO9000第三方質量管理體系認證合格證書的,則優(yōu)先考慮。

  6)經以下程序規(guī)定評審合格的供應商。

  4.2新供應商評價

  4.2.1采購業(yè)務人員對供應商的生產能力、質量保證體系基本了解后,填寫《供應商基本情況調查表》。

  4.2.2對供應原輔材料的供應商,采購業(yè)務人員對供應商情況基本了解后,應組織品環(huán)、生產部門人員對供應商進行質量、生產能力現場評估,現場評審一般由采購部、生產部及品環(huán)部人員一起進行。

  4.2.3現場評估結束后應組織評審會議,對存在的問題進行總結并告知供應商以及采取相應的.改善措施。

  4.2.4現場評估完成后,參與評審的采購、品環(huán)、生產等相關人員應根據供應商的實際情況在《供應商供貨能力評價表》上打分并出具評審意見,對達到合格條件要求的供應商,采購部門將此表及供應商基本情況調查表、供應商營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證等其它資料,按照供應商審批程序上報,經領導批準后列入合格供應商名單。

  4.2.5對小五金配件、辦公用品新供應商評估時,視具體情況可以免除現場評估,但必須核對供應商營業(yè)執(zhí)照、稅務登記及基本信息的真實性、有效性。

  4.2.6對一次性采購或偶爾采購(同樣產品一年采購不超過3次)的非生產常用的材料或配件設備供應商,視具體情況可以免除供應商評估,但必須核對供應商營業(yè)執(zhí)照、稅務登記及基本信息的真實性、有效性。且在做采購呈批時,應在呈批表上注明是“一次性采購”,且將供應商營業(yè)執(zhí)照、稅務登記及其它相關資料附后。

  5、質量異常的處理

  5.1當發(fā)現合格供應商供貨質量發(fā)生波動時,采購部門應組織品管和技術部門對供應商進行現場工藝技術驗證,分析原因,提出改善措施。并由雙方書面確認。

  5.2當發(fā)生重大質量事造成損失,應按質保金制度向供應商索賠。經評審后整改不力、質量仍不穩(wěn)定的應予以撤銷供應資格。

  6、供應商日常管理及年度考核

  6.1為規(guī)范對供應商的管理,采購部應建立合格供應商名錄,并及時更新,在未經公司允許的情況下,采購部門不得向未列入合格供應商名錄里的供應商采購。

  6.2為確保供應商的交貨質量、交付期限持續(xù)不斷滿足公司要求,必須強化對供應的日常烏魯木齊雙劍農機具制造有限公司

  管理工作,采購部負責將供應商的交貨狀況及服務記錄在《供應商供貨情況統(tǒng)計表》中,品環(huán)部將供應商的交貨質量記錄在《供應商供貨質量合格率統(tǒng)計表》中,作為半年一次的供應商考評依據。

  6.3每半年由采購部組織品環(huán)部對供應商的業(yè)績考核一次,考核時間定在當年的6月、12月份,評分標準按照《供應商業(yè)績考核表》,考核結果分為優(yōu)秀、合格、輕微不合格、嚴重不合格四種,考核結果按照公司審批程序批準后生效。

  6.4對評為優(yōu)秀的供應商應視具體情況適當增加采購量予以表彰,對不合格的供應商終止采購并發(fā)出整改通知,整改評審合格后方可繼續(xù)供貨。

  6.5未經審核的供應商財務有權不支付貨款,并由評定小組對經辦人進行嚴肅查處,追究相關責任,直至辭退。

供應商管理制度5

  ●××談判部是代表公司統(tǒng)一采購商品和確定供應商的唯一部門

  ●在確立合同前,供應商須向談判員提供其廠商資信材料,商品的有關證明及特殊商品政府要求的其它證明(供應商須備有傳真機,否則不能合作)。

  ☆營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼、稅務登記證復印件。

  ☆生產許可證/代理證書復印件。

  ☆質量檢測合格證/衛(wèi)生檢疫合格證/進京銷售許可(對外埠產品)/商檢證書(對進口產品)。

  ●××超市總部供應商合同,對××超市各店均有效。供應商和××超市及其各店均需遵守執(zhí)行。

  ●合同經雙方確認后,談判部將供應商的基礎資料及合同條款的談判結果錄入電腦傳送到店,并給供應商在××超市唯一一個"廠商編碼"(同一供應商供應××超市不同部組單品,僅在"廠商編號"前加部組號以示區(qū)別)。

  ●××購銷單品清單為合同的重要附件,該附件為××超市選購供應商具體單品的依據,是對確認每一單品基礎信息的全面描述。

  ●購銷單品清單須經雙方簽字確認,確認后談判部將單品基礎信息錄入電腦傳送到店,并給每一供應商的每一單品在××超市唯一一個"單品編碼"。

  ●供應商基礎資料和其供應的單品基礎信息(單品調整或包裝/規(guī)格/價格等)如有變動,須以書面形式提前一個月通知談判員,以便及時更正購銷單品清單,變更電腦系統(tǒng)記錄的供應商基礎資料和單品基礎信息。這樣就會保證訂貨、收驗貨、對帳及結款的順利,提高雙方數據的準確和效率。

  ●雙方確認合同后并非承諾購買,商品的采購需通過店訂貨單進行。如對合同或購銷單品清單有疑問請與談判員聯(lián)系。

  ●有關商品及商品促銷的所有問題,供應商應與談判員聯(lián)系解決。

  ●談判部每星期一、二、四、五為供應商洽談接待日。為提高效率,請與談判員預約洽談時間。

  ●為節(jié)省往返時間,供應商及其單品基礎信息變更和促銷確認請盡量以傳真形式通知談判員。

  關于訂/送/驗收貨

  ●店營業(yè)部門依據談判部傳送的供應商及單品基礎資料,根據店內銷售及庫存情況向供應商發(fā)送訂單(訂單須是電腦打印,手寫訂單無效)。

  ●訂單須以傳真方式向供應商下達(非傳真方式供應商可拒絕送貨,并向公司稽核部反映)。

  ●供應商收到訂單后,要按訂單及時備貨并按要求時間送到訂貨店的收貨組。

  ●供應商必須按訂單送貨,與訂單不符收貨部拒絕收貨,商品質量有問題拒絕收貨。同樣錯誤不允許重復發(fā)生。

  ●訂單傳真不清楚或訂量不清楚,請與店指定人員聯(lián)系確認。臨時貨量不足或斷貨,請及時向各店營業(yè)主管或經理反映,協(xié)商解決方案。長時間(15天以上)斷貨或供應商已停止生產供應的單品請?zhí)崆耙恢芟蛘勁袉T反映,以便談判在電腦系統(tǒng)內及時終止,店營業(yè)不再訂貨。

  ●收貨完成后,供應商請在訂/驗貨單上簽字確認。有退貨請確認退價、量、額后,在退貨單上簽字。并記錄訂/驗貨單、退貨單的流水號。

  關于對帳和結款

  ●店財務部核算員負責與供應商對帳業(yè)務。

  ●在結款日前15天開始對帳。對帳時間為每星期一至星期五上午9:30到12:00。

  ●為節(jié)省時間,請供應商在對帳期以傳真形式向核算員報數,在確認核算員收到傳真后的最晚第三天核算員須向供應商電話答復數額是否相符,如不符雙方應預約時間詳盡核對。

  ●對帳完成后,請按雙方核對的數額開具增值稅票,并請供應商在結款日前至少7天將稅票送至財務部,以保證按期結款。

  ●供應商第一次辦理結款,請?zhí)峁?/p>

  ☆公司授權的.結款代表人的證明,包括公司抬頭的信紙、結款代表人的姓名和簽名、蓋有公司章。

  ☆結款代表人的身份證復印件并加蓋有公司章(A4規(guī)格紙張)。

  ☆供應商的開戶行及帳號。

  ●供應商發(fā)生退票,請用公司抬頭的信紙說明支票作廢原因,并加蓋公司章,同時交納10元手續(xù)費。財務部收到作廢支票日起五個工作日后重新開具支票。

  ●供應商支票遺失,請立即到××超市開戶行掛失。如支票未被冒領,自供應商報告之日起30天后財務部重新開具支票。

  關于工作劃分

  ●談判部談判員負責:供應商的簽約、終止,單品的新增、終止、變價等變更,促銷,贊助費用。

  ●財務部負責:核收區(qū)談判部談判員與供應商確認的各項贊助費用。

  ●店營業(yè)/收貨組的營業(yè)員/主管負責:訂貨、驗貨、退貨。

  ●店財務部核算員/會計負責:對帳、結帳、賠償。

  ●店營業(yè)經理負責:長期租用店內堆頭、店內廣告。

  供應商在以上各環(huán)節(jié)遇到問題可投訴于談判部:談判經理/區(qū)經理;店內:店長。

  關于業(yè)務其它要求

  ●我們合作雙方都希望向顧客提供最低價優(yōu)質的商品,這樣可以贏得更多的顧客。對于我們雙方,這就意味著銷量的增加和生意的提升。為此,××超市必須擁有最低成本。

  ●為推動店內銷售,××超市要求供應商積極參與促銷,并支持××超市的促銷活動、新店開業(yè)和店慶等到活動。

  ●××超市希望供應商和談判員就商品調整、價格調整、促銷活動等方面多加交流和建議,并愿與供應商分享銷售業(yè)績和市場信息。

  ●××超市要求供應商在合作上必須誠實,提供的所有資信和證明材料必須合法真實有效,供應到店的商品必須與談判員洽談選定的商品一致。

  ●因商品質量問題導致顧客投訴或政府專業(yè)部門檢查處罰的,造成××超市相關損失由供應商補償!痢脸胁⒁晣乐睾陀绊懗潭葲Q定是否加重處罰或終止合作。

  ●××超市規(guī)定所有業(yè)務洽談必須與談判員在公司的談判間進行,所有業(yè)務活動公開。

  ●××超市為保護我們合作雙方的利益和顧客的權益及員工隊伍的清廉,所有業(yè)務活動公開透明。

  ●××超市相信供應商給予談判或營業(yè)員工的任何好處(如回扣、禮品或其它好處)都會導致雙方經營成本的上升和不必要的費用支出,我們不希望有這種情況發(fā)生,所以××超市規(guī)定:

  ☆凡××超市員工,不論職務高低,都不得出于個人利益從與××超市有業(yè)務往來的公司或個人,收受任何禮品、小費、現金等形式的饋贈。這些饋贈包括:娛樂活動票券、有價證券、現金或商品形式的回扣,供應商支付的旅行、節(jié)日禮物、餐飲等。

  ☆該規(guī)定請供應商支持配合。如供應商出于自身利益賄賂××超市員工,一經發(fā)現即終止合作。如××員

  工出于個人利益向供應商索要或利用權力壓制供應商的正常合作,請直接向公司稽核部反映。

  ☆供應商贊助××超市的任何費用,都須有談判員和供應商雙方確認的××超市的收費單據,供應商憑此單據到財務部交納確定的費用,財務部收訖后在收費單據上核章并向供應商開具相應發(fā)票,供應商將財務核章的收費單據交給談判員,談判員將此單據粘貼在合同中。談判員未填收費單據或財務部未開具相應發(fā)票,供應商有權拒絕交納。

  ☆未按時限交納的費用,總部憑確認的合同或收費單據有權從應付貨款中扣除。

  關于供應商建議或投訴舉報

  ●××超市愿意聽取接受供應商對雙方業(yè)務合作有幫助、生意有提升的好的建議或意見。

  ●××超市對供應商利益的維護,就是各級嚴格執(zhí)行雙方確認的合同、協(xié)議、單據及公司的規(guī)定。供應商對不執(zhí)行的員工、部門可寫清事實向公司稽核部投訴舉報。公司對所有投訴舉報內容(信件、陳述、舉報人等)高度保密。

供應商管理制度6

  公司供應商管理制度

  (試行)

  第一章總則

  第一條為規(guī)范公司供應商管理,提高公司經營合理化水平,加強信息共享,降低供應成本,提高采購物資質量,增強供應安全系數及供應可靠性,特制定本制度。

  第二條公司對物資供應商實行統(tǒng)一歸口、三級審核,統(tǒng)一建立公司物資供應商檔案庫,實行供應商準入制度、對合格供應商定期進行評價與考核、動態(tài)管理。

  第三條供應商的準入采取各單位評審推薦、平臺審核備案、集團公司審定添加至供應鏈系統(tǒng)模式。

  第四條原則上每類物資取得供貨資格的供應商不得少于三家(特殊物資除外)。

  第二章機構及職責

  第五條公司生產管理部是物資采購的管理部門,負責統(tǒng)一管理公司及各單位生產類物資采購管理工作,供應商管理中主要履行以下主要職責:

 。ㄒ唬┙M織制定公司供應商管理制度;

 。ǘ└鲉挝还⿷虦嗜雽徍藗浒腹ぷ;

  (三)織織制定各單位供應商管理的政策與機制,下達各單位執(zhí)行,監(jiān)管各單位供應商管理工作。

  第六條各單位采購部門負責本單位范圍內的供應商管理工作,履行以下主要職責:

 。ㄒ唬┙M織建立供應商資質審查小組,落實供應商準入管理工作。

 。ǘ┙M織建立供應商考核小組,落實供應商考核管理工作。

 。ㄈ┮罁脚_下達的供應商管理政策,參與供應商評審、推薦和考核工作。

  第三章供應商準入管理

  第七條供應商準入必須具備以下基本條件:

 。ㄒ唬┚哂蟹ㄈ速Y格;

 。ǘ┚邆鋰液拖嚓P部門頒發(fā)的質量、安全、環(huán)保以及其它生產經營資格、許可證、質量認證等;

 。ㄈ┚哂辛己玫纳虡I(yè)信譽,近三年經營活動中無違法記錄;

 。ㄋ模┚哂型晟频馁|量保證體系,近三年在國家、行業(yè)以及集團公司、地方政府質量監(jiān)督檢查中無不合格情況;

 。ㄎ澹┘瘓F公司或平臺要求具備的其它條件。

  第八條供應商進入我公司除提供供應商的基本信息外,還要提供必要的資質資料,資質資料包括:

 。ㄒ唬I業(yè)執(zhí)照復本及復印件;

 。ǘ┒悇盏怯涀C副本及復印件;

 。ㄈ┙M織機構代碼證;

 。ㄋ模┓ǘù砣俗C書或委托代理證明及復印件;

 。ㄎ澹┫嚓P資質證明(生產許可證、檢驗報告等)或必要的文件;

  (六)企業(yè)通過的IS09001體系證明文件;

 。ㄆ撸┮筇峁┫嚓P年度財務報告及近三年業(yè)績報告;

  (八)特殊行業(yè)的`強制認證、強制檢定產品的生產許可證、經營許可證、專利產品證書;

 。ň牛┢渌茏C明該單位供應實力的資信文件。

  第九條供應商準入審批程序

 。ㄒ唬┎少徆芾聿块T在規(guī)定的時間內,根據要求填寫《供應商調查表》,同時要求供應商提供相應的資質資料,所有資料必須加蓋單位公章并保證真實有效。

 。ǘ┎少徆芾聿块T對供應商資質文件初審后,將供應商資料及初審結果遞交至各單位資質審查小組,由資質審查小組對其進行評選評定。

  (三)評定合格的供應商進行送樣,由技術及質量監(jiān)督部門進行評定并提交驗收報告,驗收合格的供應商對送樣物資進行報價,采購部門負責比價、議價,原則上議價后物資價格不得高于同類物資采購價格。

  (四)經綜合評分,合格的供應商由采購部門提交供應商開發(fā)報告,經主管領導審核,總經理審批后,報平臺審核備案,集團公司審定添加,錄入我公司合格供應商名錄并發(fā)放供應商準入證。

  第十條供應商準入證實行有效期制,準入證有效期一年,每年12月份審驗一次,期滿后復審。復審合格的,換發(fā)新證;不合格的,準入證作廢并收回,取消準入資格。

  第十一條供應商發(fā)生更名時,其準入資格自動取消,從供應商名錄中予以刪除,供應商需重新按照準入流程申辦供應商準入證;

  第四章供應商的考核管理

  第十二條各企業(yè)考評小組每季度對合格供應商進行一次考評,當供應商所供物資發(fā)生重大質量事故時,隨時對供應商進行評價及考核,確保供應商供貨質量的穩(wěn)定性及持續(xù)的降低采購成本,評價小組根據供應商的實際行為按照公平、公正、公開的原則,對供應商進行客觀的評價。

  第十三條供應商評價標準(產品質量:40分,價格:30分,交貨期:20分,售后服務:10分)

 。ㄒ唬┊a品質量:質量是采購考核評價供應商的最重要的因素,供應商在供應產品的過程中,采購人員、庫管員、技術人員及生產使用部門人員應積極配合對供應商所供應的產品進行質量監(jiān)督和檢驗。物資驗收時每發(fā)生一項質量不合格的,扣2分,該項物資第二次驗收不合格的,扣10分,物資安裝后發(fā)生一般質量問題的,扣10分,嚴重影響公司安全生產的,本項不得分。

 。ǘ﹥r格:產品價格是考核評價供應商的重要指標參數,各企業(yè)根據所屬物資情況,參考市場價格,對主要物資建立物-4-

  資價格信息庫,供應商物資采購價格每高于合理利潤價格1%,扣1分,每高于合理利潤價格2%,扣2分,依次類推;同一供應商供應幾種物料,按平均計算。

 。ㄈ┙回浧冢航回浧谙藜敖回洈盗渴强己嗽u價供應商的重要指標,每類物資逾期一天,扣1分,逾期停工待料,扣10分,給公司安全生產造成重大影響的,本項不得分。

  (四)售后服務:售后服務主要考核供應商產品售出后,供應商所做的售后工作。供應商應主動提供售后報務,主要對產品的性能、使用知識的講解及不合格產品的退換,對售出產品的使用跟蹤、使用效果的回訪,或通過問卷調查等方式,更好的為公司服務。評價得分:按期服務:10分;偶爾拖延:7分;經常拖延:2分;置之不理:0分。

  第十四條供應商等級劃分

 。ㄒ唬〢級供應商(優(yōu)秀供應商,考核評定≥90分)

  (二)B級供應商(良好供應商,考核評定≥80分)

  (三)C級供應商(合格供應商,考核評定≥70分)

 。ㄋ模〥級供應商(不合格供應商,考核評定<70分)第十五條供應商考核處理

  (一)A級供應商:各企業(yè)物資管理部在付款方式、物資采購數量上給予優(yōu)先安排,該類物資采購總額≥50%

 。ǘ〣級供應商:由物資部提請供應商改進不足,并限期整改,整改不力的降級處理,該類物資采購總額≥30%。

 。ㄈ〤級供應商:由采購部、技術部、質監(jiān)部等部門予-5-

供應商管理制度7

  供應商管理制度

  1.總則

  1.1制定目的

  為規(guī)范供應商管理,提高經營合理化水準,特制定本規(guī)章。

  1.2適用范圍

  凡本公司之供應商管理,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)章辦理。

  1.3權責單位

 。1)采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止起草工作。

 。2)總經理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。

  2.供應商管理規(guī)定

  2.1供應商開發(fā)

  供應商開發(fā)程序如下:

 。1)供應商資訊收集。

  (2)供應商基本資料表填寫。

 。3)供應商接洽。

 。4)供應商問卷調查。

 。5)樣品鑒定。

 。6)提出供應商調查申請。

  2.2供應商調查

  供應商調查程序如下:

 。1)組成供應商調查小組。

 。2)分別對供應商之價格、品質、技術、生產管理作評核。

 。3)列入合格供應商名列。

  2.3訂購、采購

  訂購、采購程序如下:(1)請購。(2)詢價。(3)比價。(4)議價。(5)定價。(6)訂購。(7)交貨。(8)驗收。

  2.4供應商評鑒

  供應商評鑒程序如下:

 。1)每月對供應商就品質、交期、價格、服務等項目作評鑒。(2)每半年進行一次總評。

 。3)列出各供應商之評鑒等級。(4)依規(guī)定獎懲。

  2.5供應商復查

 。1)每年對合格供應商進行一次復查。(2)復查流程同供應商調查。

  (3)有重大品質、交期、價格、服務等問題時,隨時可以作供應商復查。

  2.6供應商輔導

 。1)對C等以下之供應商采取必要的輔導。(2)不合格供應商應予除名。

 。3)不合格供應商欲重新向本公司供貨,應予輔導及重新作調查評核。

  2.7供應商獎懲

  2.7.1獎勵方式

  對優(yōu)秀之供應商有下列獎勵方式:

 。1)A等供應商,可優(yōu)先取得交易機會。

 。2)A等供應商,可優(yōu)先支付貨款或縮短票期。

  (3)A等供應商,可獲得品質免檢或放寬檢驗。

 。4)對價格合理化及提案改善,品質管理、生技改善推行成果顯著者,另行獎勵。

  (5)A、B、C等供應商,可參加本公司舉辦之各項訓練與研習活動。(6)A等供應商,

  年終可獲公司“優(yōu)秀供應商”獎勵。

  2.7.2懲處方式

  (1)凡因供應商品質不良或交期延誤而造成之損失,由供應商負責賠償。

 。2)(2)C等、D等之供應商,應接受訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。

 。3)(3)E等供應商即予停止交易。

 。4)D等供應商三個月內未能達到C等以上供應商之標準,視同E等供應商,予以停止交易。

 。5)因上述原因停止交易之供應商,如欲恢復交易,需接受重新調查評核,并采用逐步加量之方式交易。

  (6)信譽不佳之供應商酌情作延期付款之懲處。

  標準的采購流程可以劃分為戰(zhàn)略采購和訂單協(xié)調兩個環(huán)節(jié),戰(zhàn)略采購包括供應商的開發(fā)和管理,訂單協(xié)調則主要負責材料采購計劃,重復訂單以及交貨付款方面的事務。

  統(tǒng)一標準的供應商情況登記表,來管理供應商提供的信息。這些信息應包括:供應商的注冊地、注冊資金、主要股東結構、生產場地、設備、人員、主要產品、主要客戶、生產能力等。通過分析這些信息,可以評估其工藝能力、供應的穩(wěn)定性、資源的.可靠性,以及其綜合競爭能力。在供應商審核完成后,對合格供應商發(fā)出詢價文件,一般包括圖紙和規(guī)格、樣品、數量、大致采購周期、要求交付日期等細節(jié),并要求供應商在指定的日期內完成報價。在收到報價后,要對其條款仔細分析,對其中的疑問要徹底澄清,而且要求用書面方式作為記錄,包括傳真,電子郵件等。

  后續(xù)工作是報價分析,報價中包含有大量的信息,如果可能的話,要求供應商進行成本清單報價,要求其列出材料成本、人工、管理費用等,并將利潤率明示。比較不同供應商的報價,你會對其合理性有初步的了解。

  A:申請人按“申購程序”提出申請,經本部門經理審查簽批后,交供應部經理,,進入“尋價比價程序”。

  B:供應部經理按資金使用情況,經“尋價比價程序”后,轉交財務部,進入“采購申請申查程序”。

  C:財務部有關人員分別進行成本、利潤核算、出納備款審核后,決定簽批,報總經理批準后,進入“采購程序”。

  C1:在財務部審核后決定簽否的情況下,將資料退回申請部門,申請部門視情況進入“堅持申請采購程序”或放棄申請。

  C2:經過“堅持申請采購程序”后,報總經理審核,如總經理簽批,進入“采購程序”;如總經理簽否,仍退回申請部門,由部門經理放棄申請,用其他方法解決。

  D:進入“采購程序”后,由供應部經理根據采購屬于屬長期及大宗情況,進入“合同簽定及審核程序”;若屬小額采購,則由供貨商處直接采購。

  E:進入“合同簽定及審核程序”,由供應部根據供貨商提供的資料,形成合同文本,交財務部進行成本利潤分析,財務部審核簽批后,報總經理,簽批后交供應部簽定合同并執(zhí)行,進入“收貨程序”;若財務部及總經理審核后淺否,退還供應部與供貨商重新談判。

  F:收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品,如不合格,進入“退貨程序”

  G:收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品合格,進入“入庫程序”和“結算環(huán)節(jié)”。 G1:進入“入庫程序”后,通知申請部門,可以進入“使用、銷售環(huán)節(jié)”。

  G2:進入“結算環(huán)節(jié)”后,由采購部、財務部共同按財務規(guī)定完成對供應商的付款。

供應商管理制度8

  第一章總則

  第一條為優(yōu)化、開發(fā)供應商資源,建立供應商市場準入和業(yè)績評估體系,維持供應商隊伍穩(wěn)定可靠,為企業(yè)生產、建設帶給可靠的物資供應保障,特制定本制度。

  第二條供應商管理的范圍,包括對供應商的調查、選取、開發(fā)、使用和控制等綜合性管理工作。調查是基礎,選取、開發(fā)、控制是手段,使用是目的。

  第三條供應商管理的核心是在供應商資源調查基礎上,構成優(yōu)存劣汰機制,編制《合格供應商名冊》。第四條《合格供應商名冊》是采購工作中選取、使用供應商的主要依據。對于未列入《合格供應商名冊》的供應商,經過調查、評估合格后,列入合格供應商名冊新增部分。

  第五條對于未納入《合格供應商名冊》,未經過調查、評估,或經過調查、評估后不合格的供應商,無投標資格,不得簽訂合同。

  第六條本制度適用于集團所轄各生產性公司。

  第二章供應商資源調查

  第七條供應商資源調查是供應商管理的基礎工作。分為現有供應商的合作業(yè)績調查、新增供應商綜合實力調查。

  第八條現有供應商的合作業(yè)績調查,是供應商資源調查的重要方面,包括現有供應商基本狀況、與hg集團的合作年限,集團各公司產品使用狀況(數量、金額、使用壽命),售后服務狀況,價格水平,財務付款與欠款狀況。

  第九條新增供應商的綜合實力調查,是供應商資源調查的補充,包括新增供應商基本工商資質、主要生產設備與檢測設備先進水平、生產規(guī)模、財務潛力、主要產品技術指標、主要用戶使用狀況(業(yè)績、使用壽命),售后服務狀況,價格水平,等等。

  第十條供應商資源調查工作由集團工程管理部牽頭組織。

  根據調查工作計劃,由集團工程管理部組織使用量(金額)最大的用戶公司采購部,進行現有供應商的合作業(yè)績調查;組織推薦人所在公司采購部,開展新增供應商的綜合實力調查。

  調查過程中,各公司工程部(采購部)都務必用心配合集團工程管理部和其他公司進行的調查,帶給相關真實數據。調查后,調查小組務必撰寫調查報告、如實填寫供應商資料卡,上報集團工程管理部。

  調查報告的格式模板見附件1、

  供應商資料卡見附件2、

  第三章《合格供應商名冊》的建立與維護管理

  第十一條在分析、綜合供應商資源調查報告的基礎上,評估現有供應商、新增供應商綜合實力,編制《合格供應商名冊》。

  第十二條集團工程管理部負責《合格供應商名冊》的審核、建立,戶頭增減維護,定期頒布。建立計算機供應商管理信息系統(tǒng),并指定專人進行日常管理。

  第十三條《合格供應商名冊》包含的資料:供應商代碼、注冊名稱(全稱)、屬地、注冊地址、實際地址、企業(yè)網址、性質(外資/國有/國有控股股份/民營控股/民營獨資/個資/個體)、經營性質(生產/貿易)、企業(yè)法人代表姓名、注冊資金(萬元)、職工人數、年銷售額(萬元)、所屬行業(yè)、行業(yè)地位、企業(yè)主導產品、與hg集團合作年限、聯(lián)系人姓名、聯(lián)系人職務、聯(lián)系人固定電話、聯(lián)系人手機號碼、傳真號碼、電子郵箱等。

  《合格供應商名冊》基本數據保存的形式是電子表格excel,計算機供應商管理信息系統(tǒng)數據庫據此導入引用。

  《合格供應商名冊》的封面、內頁樣式見附件3、

  《合格供應商名冊》的資料字段約定見附件4、

  第十四條集團工程管理部制定供應商管理系統(tǒng)管理人員工作紀律、考核規(guī)定,保障《合格供應商名冊》基本數據真實準確、及時更新。

  第十五條《合格供應商名冊》的建立與維護管理包括合格供應商名冊初始建立、現有供應商評估、違規(guī)供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加。

  第十六條合格供應商名冊初始建立、現有供應商評估、違規(guī)供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加的審批權限見附件5、

  第十七條合格供應商名冊初始建立,基于集團公司經過多年實踐,已經構成較完善的供應商隊伍,集團工程管理部結合供應商資源調查的成果,集中組織評估,對產品質量過硬、價格合理、合作期較長、信譽良好、作風端正的供應商,直接納入《合格供應商名冊》。

  合格供應商名冊初始建立流程見附件6、

  合格供應商名冊初始建立封面、內頁模版見附件7、

  第十八條合格供應商名冊初始建立的原則:

  1、合格供應商名冊初始建立的總戶數不超過現有供應商總戶數的80%;

  2、現有供應商,產品質量過硬、價格合理、合作期較長(一年以上)、信譽良好直接進入;其他現有供應商進入評估程序。

  第四章《合格供應商名冊》的評估篩選、資格注銷、違規(guī)除名

  第十九條《合格供應商名冊》的評估篩選,是集團工程管理部組織的定期評估,在供應商資源調查和現有供應商年終評估的'基礎上進行,現有供應商年終評估的標準與打分表見附件8、

  第二十條現有供應商年終評估每年十二月上旬,由集團工程管理部統(tǒng)一組織安排,F有供應商年終評估程序見附件9、

  第二十一條供應商年度評估務必于年底前完成,并及時下發(fā)下年度《合格供應商名冊》。

  第二十二條評估小組的組成:使用單位技術人員代表1人、使用單位領導1人,專業(yè)工程師1人,相關采購人員2人(集團1人,分公司1人),監(jiān)察部代表1人。

  第二十三條現有供應商年終評估分為優(yōu)秀、良好、及格、不及格(含差)四檔,對應的評估分值和應對管理措施見附件10:

  第二十四條供應商資格注銷是指因供應商破產、一年以上無合作等原因,失去其保留《合格供應商名冊》資格的狀況。

  第二十五條供應商違規(guī)除名是指供應商在與本集團公司合作過程中,采用欺詐、脅迫、串標等不正當手段,受到本集團公司審計、監(jiān)察等職能部門除名處罰。

  供應商除名與注銷流程見附件11、

  第五章新供應商資源的引進

  第二十六條對于有實力的新增供應商,透過資料卡的建立、綜合潛力評估,適時納入《合格供應商名冊》。

  第二十七條新增供應商綜合實力評估標準與打分表見附件12、

  第二十八條新供應商添加審批流程見附件13、

  第二十九條新增供應商申請審批卡見附件14、

  第六章違規(guī)考核與處罰

  第三十一條《合格供應商名冊》是選取、使用供應商的依據,對于違反本制度選取供應商的行為執(zhí)行如下考核,見附件15《供應商管理制度執(zhí)行狀況考核處罰表》。

  第三十二條工程管理部負責制度執(zhí)行狀況的檢查與考核,對于違反制度的狀況,及時下發(fā)《整改與處罰通知單》,對于年度內連續(xù)兩次、累計三次違反制度的采購人員,調離采購崗位。見附件16、

  第三十三條工程管理部供應商管理系統(tǒng)管理人員工作紀律、考核規(guī)定見附件17、

  第三十四條對于帶給虛假資料,騙取《合格供應商名冊》資格的供應商,一經查實,做無條件除名處理。

  第七章附則

  第三十五條工程管理部負責本制度的起草和解釋工作。

  第三十六條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

供應商管理制度9

  第一節(jié)總則

  第一條目的

  為了進一步規(guī)范應付賬款的管理,達到賬目清晰、合理,提高工作效率,特制定本制度。

  第二條范圍

  本制度適用于所有供應商的結算管理。(包括現金廠家和代銷廠家)

  第三條職責

 。ㄒ唬┴攧詹拷浝碡撠煴局贫鹊膶嵤┖捅O(jiān)督。

 。ǘ┎少彶拷浝碡撠熃Y算單的制作。

 。ㄈ┓止軙嬝撠煾犊顔蔚闹谱。

  第二節(jié)供應商結款管理制度

  第一條交卡時間。

 。ㄒ唬┈F金供應商交結算卡的時間分別為每月10日和每月20日。

  (二)代銷供應商交結算卡的時間為每月10日。

 。ㄈ┰虑骞⿷探唤Y算卡的時間為每月最后一周的周二。

 。ㄋ模┖贤杏衅渌s定的,按照合同執(zhí)行。

 。ㄎ澹┮陨蠒r間遇節(jié)假日順延。

  第二條付款時間

 。ㄒ唬┈F金供應商付款時間分別為每月14日和每月24日。

 。ǘ┐N供應商付款時間為每月18日。

  (三)月清供應商付款時間為每月28日。

 。ㄋ模╊A付款每月1日和15日兩次.

 。ㄎ澹┖贤杏衅渌s定的,按照合同執(zhí)行。

 。┮陨蠒r間遇節(jié)假日順延。

  第三條供應商的有效結款憑證。

 。ㄒ唬┮允芡写N形式入庫的,合格的《供應商結算卡》為結算依據。

  (二)以采購入庫形式入庫的,合格的《供應商結算卡》和采購入庫單、采購退貨單、差價退補單為結算依據。并且將所有的入庫單和退貨單按照送貨時間的先后順序排列好,不在本次結款賬期內的單據不要交回來,否則丟失責任自負。

  第四條稅票的開具

 。ㄒ唬┈F金供應商根據上月的送貨金額減去退貨金額開具增值稅專用發(fā)票,在交卡時將結算卡和稅票一并交回。以前在仁和有預留稅票的,下次開稅票時,用結款金額減去預留稅票的金額。把以前的稅票消化掉之后,以后每次結款金額必須等于開稅票金額,上下不得浮動10元,這是系統(tǒng)的要求。如果稅票未交回,本月將不能結款。

 。ǘ┐N供應商的發(fā)票開具金額,由往來會計于每月供應商交卡前打印出上月結款明細表交出納,出納在收卡小票上標注開票金額,供應商據此開具發(fā)票,在結款時將稅票交回。如果稅票未交回,本月將不能結款。

  第五條出納在收卡次日上班將結算卡送采購部,采購部收到結算卡的一個工作日完成結算單制作,有退貨需要儲運部填卡的,儲運部要在收到結算卡半天時間完成填卡后轉采購部,采購部于當天下午轉財務部做付款單。由此延誤結款的不得結算。

  代銷供應商付款完成進度時間要求:11日出納將卡交采購部,13日前采購部完成結算單,14日上班交儲運部將退貨填入結算卡中午12:00前完成,轉采購部;采購部于14日下午上班前將簽好字的結算單交財務部做付款單;16日前財務部完成付款單制作,17日前審核完成,相關人員簽完字。

  第六條采購部做結算單時要看入庫單、退貨單是否齊全。入庫單未交的本次不結款,退貨單無論是否有無,只要在本月結款范圍內的全部扣除,不全的單據采購部負責通知供應商在結款時補全。并將不在本次結款范圍內的單據交給供應商。

  第七條差價退補單要在收卡前請經辦人、采購部經理,分管領導簽字,齊全后送財務做賬。并在做結算單之前在結算卡上填入此筆業(yè)務,在經辦人欄中填寫姓名。

  第八條采購部在規(guī)定時間內將結算單打印出來,經辦人簽字、采購部經理、分管領導簽字后移交財務,交接時雙方要簽字確認卡和單據的正確性。

  第九條分管會計做付款單時要核對結算卡的上次結款日期,結算卡的余額是否正確,結算卡的發(fā)生明細及余額與業(yè)務系統(tǒng)和賬務系統(tǒng)的金額是否一致,合同中的各項條款是否體現,供應商的其他遺留賬務是否核查,審核入庫單、退貨單是否齊全等,如有問題,必須查明原因,重新對賬之后方可制作付款單。

  第十條綜合會計要按照制單人員的制作順序一一審核付款單的正確性,如有其它說明,要在簽字時寫清。

  第十一條出納于收卡后當天將現金供應商付款總數報財務經理及財務總監(jiān);往來會計于16日前將代銷供應商付款總報報財務經理及財務總監(jiān)。

  第十二條付款單上要有制單人、財務部經理、財務總監(jiān)和總經理的簽字才能付款。

  第三節(jié)結算卡管理

  第一條所有供應商必須使用結算卡,無結算卡的不能辦理往來業(yè)務。

  第二條結算卡由出納保管,供應商交10元工本費即可購買。

  第三條舊卡填滿后供應商要及時到財務辦理購卡、換卡業(yè)務。

  第四條結算卡在使用前必須填寫:供應商編號、供應商名稱、日期、經辦人姓名、“新卡”或“接上卡”“掛失”等字樣以及公司業(yè)務專用章戳記。

  第五條舊卡必須由財務部往來會計收回,并加蓋作廢章,整理歸檔,以備查對。

  第六條結款時如未付款,出納須收回付款單,并在結算卡相應行的備注欄中標明“付款單已收回”。并將未付款的付款單轉往來會計。

  第七條《供應商結算卡》的填寫規(guī)定。

 。ㄒ唬┙Y算卡入庫金額、退貨金額、差價退補單由儲運部入庫微機員填寫;結款金額、結算卡余額由分管會計填寫。

 。ǘ┙Y算卡上入庫微機員必須在經手人欄中的第一列簽名,采購部核對業(yè)務系統(tǒng)后在相應經手人第二欄簽名、標明日期,以示核對;制作付款單的分管會計在相應經手人的第一列簽名,出納付款后在填結款余額的行內經手人第二欄簽字、標明日期,證明已付款。

 。ㄈ┬鹿⿷探Y算卡由采購部填寫“供應商編號、供應商名稱、日期”,標明“新卡”后簽名。

  (四)更換卡時由分管會計填寫“供應商編號、供應商名稱、日期”,并在余額相應的備注欄中標明“接上卡”后簽名。

 。ㄎ澹┙Y算卡上的`“業(yè)務專用章”戳記統(tǒng)一由采購部經理加蓋。

 。┙Y算卡中所填寫的金額一律保留兩位小數,不足兩位的以零補齊,并用人民幣符號在金額前面攔截。

 。ㄆ撸┨顚懡Y算卡時,須在“單據號”欄或者“備注”欄中填寫單據編號日期后的所有號碼,結款金額相應的欄目中填寫付款單的編號。

 。ò耍⿵S家退貨時微機員計算出結算卡余額并確定退貨金額,電腦數與卡完全一致,余額充足時方可辦理退貨手續(xù)。退貨時須在結算卡上用紅色碳素筆填寫退貨日期、退貨金額、單據編號以及日期后的號碼,并在相應的“經手人”第一欄中簽名。

  (九)對賬時分管會計必須在結算卡上標明付款單號、付款金額、結出余額并在經辦人第一欄中簽名。

  (十)結算卡統(tǒng)一用黑色碳素筆填寫,相應人員須簽寫全名。

  (十一)結算卡填寫錯誤的必須由財務部經理用紅色碳素筆將錯誤的一覽劃掉(一紅橫線),黑色碳素筆簽名后再在下一欄填寫正確內容,不許涂改、刮擦。

  第四節(jié)罰則

  第一條以上規(guī)定中有時間要求的,未按時完成對相關責任人執(zhí)行失誤提醒

  第二條在做結算單或付款過程中出現錯誤,處罰10元/筆,審核人10元/筆,責任人承擔相應的經濟損失。

  第三條未及時填卡或填錯的處罰5元/筆。

  第四條違反以上規(guī)定視情節(jié)輕重給予批評、罰款10-100元或行政處分。

  第五條違反以上規(guī)定造成損失的由責任人全部承擔。

供應商管理制度10

  一、目的

  規(guī)范集團公司設計類、行政類、營銷類、物業(yè)類、咨詢服務類、工程施工、設備采購類等各類采購業(yè)務的供應商的管理,通過對供應商庫的建立、評估、管理,為公司的招標采購提供支持,提高集團的招標采購的質量和效率,降低采購成本。

  二、適用范圍

  適用于地產各類工程及非工程采購業(yè)務,此制度中供應商含義包括但不限于各類材料設備供應商、各類工程承包商、各類咨詢、營銷、設計等服務的提供商。集團成本管理中心負責組織供應商庫的建立、評估、維護;同時,負責組織地產的戰(zhàn)略采購供應商、集中采購供應商的建立、評估、維護體系。

  成本管理中心招標采購部門負責在集團招采系統(tǒng)中錄入招標項目供應商信息并組織考察,組織對中標供應商的履約評估,并及時將考察評估資料保存至供應商管理系統(tǒng)中。

  三、供應商評估分類

 。ㄒ唬撛诠⿷蹋和ㄟ^資格審核的供應商由招采部門錄入到供應商庫,但未經考察和評估的供應商均為潛在供應商。

 。ǘ┖细窆⿷蹋和ㄟ^由招標采購部門組織的資格預審和考察,綜合評定得分高于60分的潛在供應商,即可成為合格供應商,成為地產合格的供應商或承包商,可在兩年內參加集團該評定類別的招標采購部工作,每兩年由招采部門組織全部供應商的總評與定級,刷新該供應商的綜合等級,綜合等級合格可繼續(xù)續(xù)期兩年。

  (三)不合格供應商:未通過由招標采購部門組織的資格預審和考察,綜合評定得分低于60分,即確定該公司為不合格供應商,不合格供應商在兩年內不得參與我司的所有該評定類別的招標采購項目的投標;合作中的供應商經過標準程序的履約評估或售后評估低于60分,也將被劃入不合格供應商名單。

 。ㄋ模┖献骱诿麊危涸谡袠诉^程中存在圍標、串標、行賄等行為,一經發(fā)現并經審計部確認,將被列入合作黑名單中;在合同履約過程中出現惡意違反合同條款,造成重大損失,后果嚴重的供應商,將被列入合作黑名單中。被列入合作黑名單的供應商將被禁止參與公司所有項目招標及合作。

  (五)集中采購供應商:由招采部門組織的聯(lián)合多區(qū)域、多項目的招標采購工作,通過資格預審和考察,通過招標并中標成為集中采購供應商,可在招標范圍內與各個項目按照集采的中標價格簽訂供貨合同。

 。⿷(zhàn)略合作供應商:由集團組織的戰(zhàn)略招標采購工作,通過資格預審和考察,并通過招標或議標談判程序中標即可成為戰(zhàn)略采購供應商;戰(zhàn)略合作協(xié)議合作期限一般簽訂兩年,兩年內涉及該項招標內容的所有約定區(qū)域所有約定采購項目,均應遵守該戰(zhàn)略合作協(xié)議,與該戰(zhàn)略供應商直接依據協(xié)議價格及原則直接簽訂具體單項合同。

 。ㄆ撸┢渌绞酱_定為戰(zhàn)略合作供應商的公司,可依據公司確認的事項審批,將該司列入戰(zhàn)略合作供應商名單,并簽訂相關的戰(zhàn)略合作協(xié)議。

  四、供應商庫的建立

  (一)所有供應商均可以通過集團成本管理中心審核后進入供應商庫,成為潛在供應商。所有供應商均應提供完整信息資料,統(tǒng)一交由集團成本管理中心,經審核后由招采部門錄入到供應商庫,成為潛在供應商。潛在供應商通過招標采購部門組織的資格預審和考察,確定其綜合評定等級。未取得綜合評定等級的潛在供應商在招標采購系統(tǒng)中將不能被選做招標項目的入圍供應商。

 。ǘ┏杀竟芾碇行恼袠瞬少彶块T可以通過各種渠道收集符合招標要求的承包商、供應商的信息,需要通知這些供應商提交資格審核資料,并通過資格審核成為潛在供應商,進而通過考察獲得綜合評定等級,綜合評定等級高于D級(60分)的供應商為合格供應商,綜合評定等級為D級的供應商為不合格供應商。

  (三)根據招標采購工作制度的操作流程辦理的各項入圍資格預審和考察,并經入圍評定合格的供應商經過招標采購部門審核并考察評級通過后,可直接成為合格供應商,資審資料包括但不限于投標資格預審材料、企業(yè)宣傳冊、產品圖冊等。

 。ㄋ模┵Y格預審和考察入圍程序參照集團下發(fā)的招標采購工作制度中的內容和表單執(zhí)行,各項招標應首選供應商庫中綜合評定等級高于C級的供應商參加投標。已通過資審參加集中采購和戰(zhàn)略采購招標的供應商可直接進入供應商庫成為合格供應商。

 。ㄎ澹┮酝ㄟ^入圍的供應商未進行考察評級,可暫時錄入到供應商庫中,成為潛在供應商。參與新項目投標時,需重新進行考察給出綜合評定等級。

  五、供應商庫的維護和更新

 。ㄒ唬┏杀竟芾碇行恼胁刹块T是供應商庫系統(tǒng)的維護責任部門,負責供應商資料審核及日常維護。

 。ǘ┏杀竟芾碇行恼胁刹块T負責供應商注冊的資料審核工作,審核和考察通過后即可成為合格供應商;供應商信息的完善及更新由該注冊的公司提交審核后,由招采部門負責更新。

  (三)供應商信息發(fā)生重大變更時,招標采購部門應組織對該供應商進行再次核實,審核通過后,該公司才可以繼續(xù)成為合格供應商參與投標。重大變更事項包括法人變更、經營范圍調整、資質等級、投標聯(lián)系人發(fā)生變化等核心信息。

 。ㄋ模┟吭滦略龅暮细窆⿷叹仨毻瓿少Y質評估,招采部門負責匯總

  及審核。

  (五)每年維護更新發(fā)布一次合格供應商庫。

  六、供應商的評估

 。ㄒ唬┕⿷痰脑u估分為資質評估、履約評估兩部分。

 。ǘ┕⿷痰馁Y質評估分為供應商資料審核、考察綜合評定和投標入圍審查。招標采購部門將安排對通過資料審核的注冊供應商進行考察評分,考察評分大于60分的供應商才有資格入圍招標項目。

 。ㄈ┕⿷陶袠巳雵A段的評估參照中瑞恒基招標采購管理制度中的評定表格和操作辦法進行打分評價,參與評估人不少于兩部門三人。其資質評估等級由招標采購部門根據定級原則將潛在等級調整為評估后的等級,在招采系統(tǒng)中發(fā)起審批并上傳評定資料。選擇入圍供應商之前必須先確認該供應商的資料信息已更新為最新。

 。ㄋ模┞募s階段的評估應包括合同履約、售后維保兩個階段進行,合同履約階段的評估由招標采購部門組織,評估時間可依據項目進展情況進行組織,原則上每季度應對所有正在履約供應商進行一次履約評估,所有合同支付結算款之前都應對擬付款的.合作供應商的履約評估進行評審,合同履約評估的參與部門應包括工程、成本、招采、設計等相關人員,參與評估人不少于三人,售后評估應包括物業(yè)公司人員評價;采用評估打分的形式進行加權打分評定。每次履約評估的成績及資料由招采部落實簽字并掃描提交給總部招采中心,由招采中心核準最終評估成績,在供應商管理系統(tǒng)中上傳資料和發(fā)起審批。

 。ㄎ澹┘坠┎牧系墓⿷搪募s評估以招標采購部門為主,項目部、成本管理部門參與,參考表單為《材料類供應商履約評估表》;總包及分包的供應商履約評估以項目部為主,招標采購部門、成本管理部門參與;參考表單為《工程類供應商履約評估表》。造價咨詢、設計、營銷類合同的履約評估以對

  應負責的成本、設計、營銷部門為主,相關配合的部門參與評估,參考表單為《咨詢類供應商履約評估表》。任何一個階段的不合格評定均可判定該供應商為不合格供應商。附表供評估時參考,評估表具體內容可以依據實際履約情況本著公平公正合理的原則調整評估項內容及分值。

 。┰诤贤募s過程中履約評估分值低于60分,承辦部門應協(xié)同法務判斷付款風險,風險解除后才可以繼續(xù)履行付款程序;出現惡意違反合同條款,造成重大損失,后果嚴重的供應商,將被列入合作黑名單中。

 。ㄆ撸┦酆缶S保階段的評估由公司招標采購部門組織,相關項目的物業(yè)公司根據每年的供應商的售后服務及配合情況進行打分評估,參與評估人不少于兩部門三人,售后評估合格C級以上(含C級)才可以支付售后保修款。評估成績最終匯總到招采,由招采核準最終評估成績,在供應商管理系統(tǒng)中上傳資料和發(fā)起審批。

 。ò耍┱袠瞬少彶块T負責收集各個階段供應商的評估資料及歸檔并負責供應商的評估與定級的更新。

  七、供應商的評級與選擇

 。ㄒ唬┕⿷痰拇蚍衷u定根據分值劃分為ABCD四檔;A級優(yōu)秀100~86分;B級良好85~71分;C級中等70~60分;D級不合格小于60分。ABC級評定的供應商為合格供應商;D級評定的供應商為不合格供應商,評定表格參照招標工作指引中供應商考察打分表。

 。ǘ┕⿷痰脑u級因項目和合同執(zhí)行階段不同會有不同的評級分值,評估持續(xù)的整個過程是動態(tài)的,后期評級總優(yōu)先于其先期進行的評級,即以最近期的評級為該供應商的最新評級。

 。ㄈ┱袠隧椖咳雵,應首先選擇供應商庫中的廠家作為投標方,同為供應商庫中的合格供應商,應首先選擇評分及評級更優(yōu)的供應商作為投標入選廠家。

 。ㄋ模┍辉u為D級的供應商兩年內不得參與公司所有項目的投標及合作,兩年后如該供應商報名投標,經招標采購部門再次資審并考察合格,可接受其報名,并對其入圍資格做進一步審核。

  (五)在招標及合同履約過程中出現嚴重違規(guī)的供應商將被列入合作黑名單,合作黑名單的確認由招標采購部門發(fā)起,并征詢相關人員意見,經審計部門及公司主管副總裁審批通過,則該供應商被列入公司合作黑名單,合作黑名單的供應商不得參與公司所有項目的招標和合作。

  八、年終總評與定級

 。ㄒ唬┕⿷痰目傇u與定級每年進行一次,由招標采購部門組織。

 。ǘ└鶕⿷痰馁Y審評級、履約評級、售后評級情況,按照最新評分占權重70%,以往各期評分平均值權重占比30%的原則,綜合核定供應商的年終總評分,并根據年終總評分,確定其年終總評的定級,定級原則同第七章第一條規(guī)定。

  (三)匯總意見后,由招標采購部門在供應商管理系統(tǒng)中發(fā)起審批,通過審批后的供應商將被刷新其在供應商庫中的綜合等級。

  (四)年終總評定級的同時,由招標采購部門發(fā)布最新年度的戰(zhàn)略合作供方及集中采購合作供方名單。

  九、表單

  1.《材料類供應商履約評估表》

  2.《工程類供應商履約評估表》

  3.《咨詢設計類供應商履約評估表》

  4.《售后維保評估表》

  5.《中瑞恒基集團合格供應商庫》

供應商管理制度11

  1.目的

  加強對供方的管理,確保供方提供滿足公司要求的產品。

  2.適應范圍

  適用于對公司產品的銷售或最終產品有影響的配料供方的評價、重新評價與管理。

  3.職責

  3.1采購中心負責供方評價的組織工作。

  3.2生產中心、技術研發(fā)中心參與供方的評價。

  4.工作程序

  4.1建立合格供方評價小組。

  4.1.1采購中心牽頭建立合格供方評價小組。

  4.1.2對供應商生產中心、技術研發(fā)中心各推薦一名評價小組成員。

  4.1.3填寫供方評價小組名單,報公司主管領導批準。

  4.2供方的準入

  4.2.1通過ISO9000認證的企業(yè)作為首選供方,沒有經過體系認證的要求逐步經過認證或通過第二方審核。

  4.2.2授權準入:對一次性購買或批量很小的、臨時性、試驗性產品,在使用前對產品進行檢驗,作出評定后,經批準可作為供方進貨。

  4.2.3根據公司經營工作需要,選擇資金實力強,能承擔起一手托兩家(生產廠家、使用廠家)的中間商,根據其供貨質量、供貨能力及信譽等方面對其進行評。

  4.2.4準入:由采購中心評估市場需求種類選擇供應商。

  4.3新供方的評價

  4.3.1評價新供應商的資質水平。包括:國家質量認證證書、資質證明、企業(yè)簡介、產品介紹等資料對供方質量、保證能力、運輸能力、信譽能力等方面進行評價。

  4.3.2供應商在供貨期間更名,需重新填寫供方評審表,注明更名的新名稱,對其按新供方重新評價。

  4.4對合格供方的重新評價與管理

  4.4.1評價內容

  4.4.1.1對供方交付時限、供貨能力進行評價。

  4.4.1.2對供方提供的產品的使用情況進行評價。

  4.4.1.3對供應商資金實力情況進行評價。根據實際情況,由各評價成員對以上方面評價。

  4.4.2供方的評定等級

  根據供方的經營業(yè)績,競爭力及供需雙方的依賴程度,將供方分為:A級供方、B級供方、C級供方。

  A級供方:能夠長期穩(wěn)定的供應,對需求方的供應具有全局性或局部戰(zhàn)略需求的影響,生產資源優(yōu)勢明顯。

  B級供方:能夠在產品之外提供潛在或增值服務,在質量、數量、交付、價格、服務保證方面能夠達到基本滿足。

  C級供方:能夠滿足合同約定的當前運作要求,在質量方面偶爾會出現小的質量波動或不穩(wěn)定的情況。

  4.4.3管理控制

  4.4.3.1等級確定:采購中心對合格供方的供貨情況進行分類評價,實行A.B.C三級分類管理,根據供貨質量合格率確定等級:供貨質量合格率達到95%以上為A級供方;達到85%以上(即全年供貨出現輕微質量問題,采取補救措施后可達到標準要求或許可使用)確定為B級供方;供貨質量在85%以下(即全年供貨出現嚴重質量問題

  或不能投入使用的.),確定為C級供方。

  4.4.3.2動態(tài)管理

  a).對各級合格供方,在分類評價中,根據到貨質量合格率確定級別。如果已確定級別的,在下一年全年沒有供貨的則可免除評價,對級別有變化的升、降級的合格供方,要說明升、降級的原因,降級的還要求制定并落實相關的質量整改措施,以提高產品質量。

  b).如果供方在供貨過程中出現重大質量問題時,由采購中心組織各評價小組成員針對供方出現的質量情況隨時進行評價,由相關部門采取相應措施予以處理。

  4.5 評價工作分工

  4.5.1采購中心負責對供方基本情況質量管理與質量保證能力資料的收集,對供方交貨時限、供貨能力等情況進行評價。

  4.5.2技術研發(fā)中心提供采購標準,提供新礦點考察資料,并對供方樣品化驗結果及入庫原料生產使用情況進行評價。

  4.5.3采購中心組織評價小組成員根據上述情況對供方逐一綜合評價后,填寫評價小組意見,建立合格供方名錄,報公司主管領導批準。

  4.6對已確定的合格供方,建立其供貨質量記錄,對不合格批次,要求按照PDCA循環(huán)法,進行整改落實。

  5.供方退出

  根據供方ABC三級管理.凡出現以下情況考慮退出:

  5.1連續(xù)兩年被評定為C級供方的,采購中心要積極尋找質量更好的供方逐一替代。對確因資源緊張不得不使用的C級供方,要通過進行第二方審核限期制定糾正預防措施,改進質量。

  5.2凡供貨中出現質量問題,整改措施屢次得不到實施,且質量得不到提高的,不能滿足公司技術要求的。

  5.3凡發(fā)生欺詐、違約、背信等不法行為,造成影響惡劣,且行為得不到糾正的。

供應商管理制度12

  為保證公司接待工作規(guī)范有序,充分展現公司良好的企業(yè)形象,特制定本制度。

  第一條公司前臺是來訪人員接待的直接接待人。

  第二條來訪客人進門后,公司前臺應立即起身相迎,并發(fā)出“您好,請問你找誰”的`詢問,并將來訪人員引領到接待區(qū),做好來訪登記,送上茶水。

  第三條接待人員問明來訪者事由及被訪者后,要立即通知被訪者;如需引導,則應使用正確的引導方法和引導姿勢進行引導,具體如下:在走廊引導——接待人員在客人兩三步之前,配合步調,請客人走在內側在樓梯引導——當引導客人上樓時,應該讓客人走在前面,接待人員走在后面;若是下樓時,應由接待人員走在前面,客人走在后面。上下樓梯時,接待人員應該注意客人的安全在客廳里引導——當客人走入客廳,接待人員應用手指示,請客人坐下;看到客人坐下后,才能行點頭禮后離開。如客人誤坐下座,接待人員應請客人改坐上座。

  第四條來訪人員接待地點的安排,遵循以下原則。

  1、對于普通來賓,一般安排在公司接待區(qū)接待。

  2、對于貴賓,應由具體接待者安排接待地點。

  3、對于面試人員,如果會議室條件允許,應盡量安排在會議室接待。

  4、對于外來對帳人員,一律安排在三樓接待區(qū)等待。

  第五條預約人員到達后,若被訪者由于種種原因不能馬上接見,接待人員一定要說明理由與等待時間,若來訪人員愿意等待,則應向其提供茶水和雜志,如有可能,還應該不時為來訪人員更換茶水。

  第六條如果預約來訪人員要找的負責人不在,接待人員要明確告知負責人的去向及回公司的時間,請來訪人員留下電話、地址,并明確是來訪人員再次來公司,還是本公司人員回訪來訪者單位。

  第七條如果來訪人員未預約,接待人員應首先明確對方姓名,委婉詢問對方來意,并初步判斷能否讓他與相關人員見面。

  第八條接待人員經過初步判斷,如果不能直接回答,應使用“讓我看看他是否在”等言辭,及時與相關人員溝通,最后決定是否安排接待。

  第九條接待來訪人員時,接待人員應禮貌大方、熱情周到。若因處理不當,造成來訪者不滿或造成接待秩序混亂,視情節(jié)每次給予接待者50—100元的處罰。

  第十條本制度自公布之日起執(zhí)行。由公司總經辦負責修訂并解釋。

供應商管理制度13

  第一章總則

  第一條為優(yōu)化、開發(fā)供應商資源,建立供應商市場準入和業(yè)績評估體系,維持供應商隊伍穩(wěn)定可靠,為企業(yè)生產、建設提供可靠的物資供應保障,特制定本制度。

  第二條供應商管理的范圍,包括對供應商的調查、選擇、開發(fā)、使用和控制等綜合性管理工作。調查是基礎,選擇、開發(fā)、控制是手段,使用是目的。

  第三條供應商管理的核心是在供應商資源調查基礎上,形成優(yōu)存劣汰機制,編制《合格供應商名冊》。

  第四條《合格供應商名冊》是采購工作中選擇、使用供應商的主要依據。對于未列入《合格供應商名冊》的供應商,經過調查、評估合格后,列入合格供應商名冊新增部分。

  第五條對于未納入《合格供應商名冊》,未經過調查、評估,或經過調查、評估后不合格的供應商,無投標資格,不得簽訂合同。

  第六條本制度適用于集團所轄各生產性公司。

  第二章供應商資源調查

  第七條供應商資源調查是供應商管理的基礎工作。分為現有供應商的合作業(yè)績調查、新增供應商綜合實力調查。

  第八條現有供應商的合作業(yè)績調查,是供應商資源調查的重要方面,包括現有供應商基本情況、與HG集團的.合作年限,集團各公司產品使用情況(數量、金額、使用壽命),售后服務情況,價格水平,財務付款與欠款情況。

  第九條新增供應商的綜合實力調查,是供應商資源調查的補充,包括新增供應商基本工商資質、主要生產設備與檢測設備先進水平、生產規(guī)模、財務能力、主要產品技術指標、主要用戶使用情況(業(yè)績、使用壽命),售后服務情況,價格水平,等等。

  第十條供應商資源調查工作由集團工程管理部牽頭組織。

  根據調查工作計劃,由集團工程管理部組織使用量(金額)最大的用戶公司采購部,進行現有供應商的合作業(yè)績調查;組織推薦人所在公司采購部,開展新增供應商的綜合實力調查。

  調查過程中,各公司工程部(采購部)都必須積極配合集團工程管理部和其他公司進行的調查,提供相關真實數據。調查后,調查小組必須撰寫調查報告、如實填寫供應商資料卡,上報集團工程管理部。

  調查報告的格式模板見附件1。

  供應商資料卡見附件2。

  第三章《合格供應商名冊》的建立與維護管理

  第十一條在分析、綜合供應商資源調查報告的基礎上,評估現有供應商、新增供應商綜合實力,編制《合格供應商名冊》。

  第十二條集團工程管理部負責《合格供應商名冊》的審核、建立,戶頭增減維護,定期頒布。建立計算機供應商管理信息系統(tǒng),并指定專人進行日常管理。

  第十三條《合格供應商名冊》包含的內容:供應商代碼、注冊名稱(全稱)、屬地、注冊地址、實際地址、企業(yè)網址、性質(外資/國有/國有控股股份/民營控股/民營獨資/個資/個體)、經營性質(生產/貿易)、企業(yè)法人代表姓名、注冊資金(萬元)、職工人數、年銷售額(萬元)、所屬行業(yè)、行業(yè)地位、企業(yè)主導產品、與HG集團合作年限、聯(lián)系人姓名、聯(lián)系人職務、聯(lián)系人固定電話、聯(lián)系人手機號碼、傳真號碼、電子郵箱等。

  《合格供應商名冊》基本數據保存的形式是電子表格excel,計算機供應商管理信息系統(tǒng)數據庫據此導入引用。

  《合格供應商名冊》的封面、內頁樣式見附件3。

  《合格供應商名冊》的內容字段約定見附件4。

  第十四條集團工程管理部制定供應商管理系統(tǒng)管理人員工作紀律、考核規(guī)定,保障《合格供應商名冊》基本數據真實準確、及時更新。

  第十五條《合格供應商名冊》的建立與維護管理包括合格供應商名冊初始建立、現有供應商評估、違規(guī)供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加。

  第十六條合格供應商名冊初始建立、現有供應商評估、違規(guī)供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加的審批權限見附件5。

  第十七條合格供應商名冊初始建立,基于集團公司經過多年實踐,已經形成較完善的供應商隊伍,集團工程管理部結合供應商資源調查的成果,集中組織評估,對產品質量過硬、價格合理、合作期較長、信譽良好、作風端正的供應商,直接納入《合格供應商名冊》。

  合格供應商名冊初始建立流程見附件6。

  合格供應商名冊初始建立封面、內頁模版見附件7。

  第十八條合格供應商名冊初始建立的原則:

  1、合格供應商名冊初始建立的總戶數不超過現有供應商總戶數的80%;2、現有供應商,產品質量過硬、價格合理、合作期較長(一年以上)、信譽良好直接進入;其他現有供應商進入評估程序。

  第四章《合格供應商名冊》的評估篩選、資格注銷、違規(guī)除名

  第十九條《合格供應商名冊》的評估篩選,是集團工程管理部組織的定期評估,在供應商資源調查和現有供應商年終評估的基礎上進行,現有供應商年終評估的標準與打分表見附件8。

  第二十條現有供應商年終評估每年十二月上旬,由集團工程管理部統(tǒng)一組織安排。現有供應商年終評估程序見附件9。

  第二十一條供應商年度評估必須于年底前完成,并及時下發(fā)下年度《合格供應商名冊》。

  第二十二條評估小組的組成:使用單位技術人員代表1人、使用單位領導1人,專業(yè)工程師1人,相關采購人員2人(集團1人,分公司1人),監(jiān)察部代表1人。

  第二十三條現有供應商年終評估分為優(yōu)秀、良好、及格、不及格(含差)四檔,對應的評估分值和應對管理措施見附件10:

  第二十四條供應商資格注銷是指因供應商破產、一年以上無合作等原因,失去其保留《合格供應商名冊》資格的情況。

  第二十五條供應商違規(guī)除名是指供應商在與本集團公司合作過程中,采用欺詐、脅迫、串標等不正當手段,受到本集團公司審計、監(jiān)察等職能部門除名處罰。

  供應商除名與注銷流程見附件11。

  第五章新供應商資源的引進

  第二十六條對于有實力的新增供應商,通過資料卡的建立、綜合能力評估,適時納入《合格供應商名冊》。

  第二十七條新增供應商綜合實力評估標準與打分表見附件12。

  第二十八條新供應商添加審批流程見附件13。

  第二十九條新增供應商申請審批卡見附件14。

  第六章違規(guī)考核與處罰

  第三十一條《合格供應商名冊》是選擇、使用供應商的依據,對于違反本制度選擇供應商的行為執(zhí)行如下考核,見附件15《供應商管理制度執(zhí)行情況考核處罰表》。

  第三十二條工程管理部負責制度執(zhí)行情況的檢查與考核,對于違反制度的情況,及時下發(fā)《整改與處罰通知單》,對于年度內連續(xù)兩次、累計三次違反制度的采購人員,調離采購崗位。見附件16。

  第三十三條工程管理部供應商管理系統(tǒng)管理人員工作紀律、考核規(guī)定見附件17。

  第三十四條對于提供虛假資料,騙取《合格供應商名冊》資格的供應商,一經查實,做無條件除名處理。

  第七章附則

  第三十五條工程管理部負責本制度的起草和解釋工作。

  第三十六條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

供應商管理制度14

  1目的

  為規(guī)范供應商管理,建立安全、穩(wěn)定的供應商隊伍,防止外購原材料、零件、設備的原因發(fā)生安全事故,保護員工生命和財產安全,特制定本制度。

  2范圍

  本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及帶給配套服務的廠商。

  3職責

  各單位采購部門負責本單位對外采購。負責供應商資質鑒定、信用等級評價、產品質量等。

  4資料

  4、1管理原則和體制

  4、1、1各單位公司采購部門對供應商實行管理,生產、技術等部門予以協(xié)助。

  4、1、2各單位采購部門可對供商評定信用等級,建立供應商目錄,根據等級實施不同的管理。

  4、1、3各單位采購部門要定期或不定期地對供應商進行評價,不合格的解除長期供應合作協(xié)議。

  4、1、4對選定的供應商,各單位可與之簽定采購協(xié)議,在協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。

  4、2供應商的評定資料

  4、2、1資質鑒定,供應商應帶給相關資質證明,具備合法性。

  4、2、2產品質量水平評定。包括:(1)物料來件的優(yōu)良品率;(2)質量保證體系;(3)樣品質量;(4)對質量問題的.處理。

  4、2、3交貨潛力評定。包括:(1)交貨的及時性;(2)擴大供貨的彈性;(3)樣品的及時性;(4)增、減訂貨貨的批應潛力。

  4、2、4技術潛力評定。包括:(1)工藝技術的先進性;(2)后續(xù)研發(fā)潛力;(3)產品設計潛力;(4)技術問題材的反應潛力。

  4、2、5服務評定。包括:(1)零星訂貨保證;(2)配套售后服務潛力;(3)服務態(tài)度。

  4、2、6合作狀況評定。包括:(1)合同履約率;(2)年均供貨額外負擔和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽關系。

  4、2、7價格評定。包括:(1)優(yōu)惠程度;(2)消化漲價的潛力;(3)成本下降空間。

  4、3供應商評定步驟

  4、3、1采購部進行市場調查,擬出至少3家具備資質和潛力的單位。

  4、3、2由采購部組織相關人員組成的評選小組,對擬訂的供應單位進行實地考查,構成考查報告。

  4、3、3依據考查報告,采購部確定供應商排行順序,建立供應商資料。

  4、4采購部每年組織對供應商進行重新評估,不合格的進行淘汰,同種采購商品的供應商至少應持續(xù)3家。

  4、5采購部可對供應商信用狀況劃分信用等級,對最高信用等級的供應商,可進行優(yōu)先選取和優(yōu)惠待遇。

  4、6管理措施

  4、6、1各單位對重要供應商應定期進行實地考查,掌握供應商生產、管理狀況。

  4、6、2各單位對購入物品應進行檢查和分析,隨時掌握商品質量。

  4、6、3各單位應用心開發(fā)新的供應商,減少對個別供應商大戶的過分依靠,分散采購風險。

供應商管理制度15

  1 、貫徹落實永煤控股供應商管理制度;

  2 、對統(tǒng)購物資供應商進行入庫推薦和資質初審,推薦企業(yè)信譽好、產品質量可靠的`供應商;

  3 、根據永煤控股安排組織或參與對擬入庫統(tǒng)購物資供應商進行考察;

  4 、按照永煤控股要求做好在庫統(tǒng)購物資供應商的考評和日常監(jiān)督;

  5 、及時反饋統(tǒng)購物資供應商所供產品質量、售后服務等履約信息。

  6 、制定裕東公司供應商管理制度,經領導小組審定后監(jiān)督執(zhí)行;

  7 、建立健全裕東公司自購物資供應商信息庫,組織對擬入庫供應商進行準入審核,必要時參與考察;

  8 、收錄和維護裕東公司自購物資供應商信息,對在庫供應商進行動態(tài)管理;

  9 、牽頭組織對自購物資供應商進行定期評審,并實行優(yōu)勝劣汰;

  10 、組織調查裕東公司自購物資供應商的不良行為,提出處理意見和建議;

  11 、負責處理自購物資供應商的質疑和投訴。

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